COMUNICADO | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
COMUNICADO Nº 010- 2021–UNDC/P
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
UNDC – 2021
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE (UNDC) cumple con hacer de conocimiento a los funcionarios y servidores de la UNDC lo siguiente:
Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE en cumplimiento con la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) ha presentado a la Contraloría General de la República, los cinco (5) entregables que establece la Directiva 006-219-CG/INTEG([1]) como obligatorios en el presente ejercicio 2021, que son:
- Reporte de Evaluación Anual de Implementación del SCI- Año 2020.
- Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación (PAA-SMR).
- Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control (PAA-SMC).
- El Reporte de Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual (1er semestre 2021); y,
- Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI (1er semestre 2021).
El importante logro alcanzado en la Implementación del SCI en la entidad antes referido, ha sido posible por la valiosa participación y liderazgo de todos los funcionarios y servidores comprendidos en este proceso, Comisión Organizadora, responsabilidad del Titular de la entidad y de la Dirección General de Administración en su calidad de Unidad Orgánica responsable de la ISCI en la Universidad por asumir las funciones indicada en el numeral 6.5.2. de la mencionada Directiva ([2]), en adición a las suyas no obstante las recargadas labores propias del cargo.
Así también, merece especial reconocimiento a los jefes a cargo de las unidades orgánicas misionales de la Universidad en la priorización de los productos, identificación de los riesgos, valoración de los riesgos, determinación de la tolerancia a los riesgos y la determinación de las medidas de control a ejecutar por las áreas misionales en el presente ejercicio las mismas que están contenidas en el PAA-SMC para asegurar el logro de los objetivos institucionales a su cargo; sobre los cuales la Contraloría General de la República (CGR) brindará especial atención, mediante el seguimiento y verificación de su cumplimiento por corresponder los servicios con mayor asignación presupuestal en el presente ejercicio económico, por lo que invoco a los jefes de las unidades misionales velar por la ejecución de las medias de control en los plazos programados teniendo presente que su inobservancia o retraso en su ejecución constituye causal de Responsabilidad Administrativa Funcional (RAF) según la propia Directiva y el artículo 8 de la Ley 28716, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, de corresponder.
Por lo antes expuesto, permítame invocar a todos los funcionarios y servidores de las unidades orgánicas misionales, de apoyo y de asesoría comprendidos en el proceso de la implementación del SCI en el presente ejercicio, redoblar el esfuerzo desplegado a la fecha, en lo que resta del presente ejercicio para ejecutar como función inherente a nuestro cargo, las medidas de remediación, de control y supervisión que se detallan en el Reporte de Evaluación de Implementación del SCI al primer semestre 2021 como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno contenido en el Anexo 1 de la misma Directiva.
Esta Presidencia concluye: que todo es posible trabajando juntos y que, en la UNDC: CONTROL INTERNO SOMOS TODOS.
San Vicente de Cañete, noviembre de 2021
Presidencia de la Comisión Organizadora
([1]) aprobada por Resolución de Contraloría No. 146-2019-CG modificada por Resolución de Contraloría No. 130-2020-CG y Resolución de Contraloría No. 093-2021-CG
([2]) entre ellas: a) Dirigir y supervisar la implementación del SCI del HEJCU; b) Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, (…); y, c) Registrar en el aplicativo informático del SCI la información y documentos requeridos y remitirlos al Titular de la entidad y a la CGR en los plazos fijados por dicho Órgano Superior de Control,
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